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审计部

(一)负责评价集团公司出现重大风险可能性,协助管理层改进风险管理;

(二)负责评价集团公司的财务和非财务信息的真实性、完整性、可靠性;

(三)负责审查国家法律法规和集团公司制度等遵守情况;

(四)负责评估集团公司经营管理活动和资产利用的效率和效果;

(五)负责审查资产和信息系统的安全;

(六)参与各种专项调查;

(七)完成领导交办的其它工作。

审计部设中层管理人员1名(审计部部长1名)。

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